(原标题:内部审计制度(2025年11月))
深圳市首航新能源股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,加强内部控制和风险管理。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确了内部审计的范围、职责、权限和程序。内部审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作,对公司及子公司的财务收支、经营活动、内部控制等进行独立、客观的监督与评价。审计部门需定期向审计委员会报告工作,至少每季度一次,并对募集资金使用、关联交易、对外担保等高风险事项进行检查。制度还规定了审计人员的职业要求、保密义务及奖惩措施。
