(原标题:内部审计管理制度(2025年11月))
苏州恒铭达电子科技股份有限公司制定内部审计管理制度,明确审计部在审计委员会领导下开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计范围、职责、程序及工作底稿管理等内容,重点涵盖对外投资、关联交易、募集资金使用等事项的审计要求,并强调对内部控制缺陷的整改与后续审查。