(原标题:浙江万里扬股份有限公司内部审计工作制度(2025年11月修订))
浙江万里扬股份有限公司修订了内部审计工作制度,明确了内部审计的职责、范围和权限。制度强调审计部对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性。审计范围包括财务审计、内控审计和专项审计。审计部需定期报告工作情况,检查重大事项实施情况及大额资金往来,发现重大缺陷应及时上报。公司应披露内部控制评价报告,会计师事务所出具非标意见时,董事会应作出专项说明。