(原标题:内部审计制度(2025年11月修订))
深圳市崧盛电子股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,适用于公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的财务与信息披露相关业务环节。审计部独立运作,向董事会审计委员会报告,负责内部控制评估、财务审计、反舞弊机制建设等工作,定期提交审计报告和内部控制评价报告,并对重大事项实施情况进行检查。