(原标题:内部审计制度(2025年11月))
深圳市首航新能源股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,加强内部控制和风险管理。该制度依据《公司法》《审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。内部审计部门负责对公司及子公司的公司治理、内部控制、风险管理、财务信息等进行独立、客观的监督与评价。审计部门向董事会及其审计委员会负责,定期报告审计计划执行情况及发现的问题,并对重大事项如募集资金使用、关联交易、对外担保等实施监督检查。制度明确了审计权限、程序、质量控制及奖惩机制。
