(原标题:内部审计管理制度(2025年11月))
成都瑞迪智驱科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确内部审计机构和人员职责,规范内部审计工作。制度依据国家相关法律法规及公司治理要求,设立审计委员会和审计部,强化对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动的监督。审计部需定期提交审计计划和报告,重点审查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项,并对内部控制缺陷督促整改。董事会负责审议内部控制评价报告,确保信息披露真实、准确、完整。