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博隆技术: 上海博隆装备技术股份有限公司内部审计制度内容摘要

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(原标题:上海博隆装备技术股份有限公司内部审计制度)

上海博隆装备技术股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构为内控部,对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责范围,包括对公司内部控制、财务信息、经营活动的审计监督,以及对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用的重点审计。内部审计机构需定期提交审计报告,督促整改,并配合外部审计工作。公司还明确了内部审计人员的职业操守要求及责任追究机制。

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