(原标题:内部控制制度)
苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定了内部控制制度,旨在加强公司内部控制,促进规范运作和健康发展,保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定,明确了内部控制的目标,包括合规经营、资产安全、财务报告真实完整、提升经营效率及实现发展战略。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效执行,审计委员会负责监督,管理层负责日常运行。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制和内部审计控制等方面,并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。公司建立风险评估体系,强化信息沟通与内部监督,定期开展内部控制检查与评价,并对外披露内部控制评价报告。
