(原标题:内部审计制度)
苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计工作规范,旨在加强公司经营管理、提升审计质量、防范风险。制度依据《中华人民共和国审计法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定,适用于公司各部门、分公司、控股子公司及重大影响参股公司。内部审计部门独立运作,对审计委员会负责,定期开展审计工作,涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面,并至少每季度向审计委员会报告。公司需定期披露内部控制自我评价报告,审计委员会据此出具评估意见并向董事会报告。