(原标题:盛科通信内部审计制度)
苏州盛科通信股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计工作的宗旨、职责和权限。内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立开展审计活动,检查公司内部控制、财务信息的真实性与完整性,协助建立反舞弊机制。审计部门有权参加经营决策会议,查阅资料,调查取证,对违规行为提出制止建议并封存相关资料。制度规定了审计工作程序,包括审计立项、实施、报告、整改及档案管理等内容,并要求定期向审计委员会报告审计情况。