首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

盛科通信: 盛科通信内部审计制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:盛科通信内部审计制度)

苏州盛科通信股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计工作的宗旨、职责和权限。内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立开展审计活动,检查公司内部控制、财务信息的真实性与完整性,协助建立反舞弊机制。审计部门有权参加经营决策会议,查阅资料,调查取证,对违规行为提出制止建议并封存相关资料。制度规定了审计工作程序,包括审计立项、实施、报告、整改及档案管理等内容,并要求定期向审计委员会报告审计情况。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示盛科通信行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-