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万达信息: 内部审计制度(2025年11月)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年11月))

万达信息股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确了内部审计的定义、目标、范围及内部控制的内涵。公司设立审计委员会和审计部门,审计部门独立运作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。审计部门需每年提交内部控制评价报告,协助完善反舞弊机制,并对重大事项实施情况进行检查。董事会负责内部控制制度的建立与执行,审计委员会对审计部门工作进行指导和监督。

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