(原标题:内部审计制度(2025年11月))
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司修订了内部审计制度,明确内部审计部门的职责、权限及工作程序。该制度适用于公司及合并报表范围内的子公司,强调内部审计的独立性,要求定期对内部控制、财务信息、重大事项等进行审计,并向董事会审计委员会报告。制度还规定了审计档案管理、信息披露、奖惩措施等内容,旨在提升公司治理水平和风险防控能力。