(原标题:内部审计工作制度)
阜新德尔汽车部件股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司各内部机构及下属子公司,强调内部审计的独立性,要求审计部门对董事会审计委员会负责。内部审计部门需定期检查内部控制、财务信息、募集资金使用等情况,并对重大事项进行及时审计。制度还规定了审计程序、档案管理及对违规行为的处理措施。