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中国铀业: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

中国铀业股份有限公司于2025年9月22日发布内部控制审计报告及自我评价报告。截至2025年6月30日,公司按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及主要子公司,覆盖资产总额和营业收入的100%。审计机构大信会计师事务所出具无保留意见。

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