(原标题:居然智家新零售集团股份有限公司审计委员会年报工作规程)
居然智家新零售集团股份有限公司制定审计委员会年报工作规程,明确审计委员会在年度财务报告审计中的职责,包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘请或改聘外部审计机构等。规程要求审计委员会督促年审注册会计师按时提交审计报告,对财务报告的真实性、准确性、完整性提出意见,重点关注重大会计和审计问题,防止财务造假和重大错报。审计委员会需在年报披露时提交履职报告、对年审会计师的评估报告,并遵守保密义务。本规程经公司董事会审议通过,自通过之日起生效。
