(原标题:内部审计管理制度)
泰凌微电子(上海)股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的范围、职责及工作程序。制度规定内审部独立运作,对内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,并定期提交审计报告。审计委员会负责监督内审工作,发现重大缺陷需及时披露。内审部还须对对外投资、关联交易、募集资金使用等重点事项进行审计,确保合规性。