(原标题:《深圳传音控股股份有限公司内部审计管理制度》(草案))
深圳传音控股股份有限公司制定《内部审计管理制度(草案)》,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,强化内部控制,保障财务信息真实完整,保护投资者权益。制度明确内部审计部门独立运作,对董事会审计委员会负责,定期报告审计情况。重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。要求至少每季度报告审计进展,每年提交内部控制评价报告。董事会需对内部控制有效性出具自我评价报告,并在发现重大缺陷时及时披露。