(原标题:内部审计制度)
爱司凯科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和权限。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、重大事项等进行审计监督。制度规定了审计程序、审计内容及后续整改要求,并要求定期提交内部审计报告和内部控制评价报告。审计部还需对募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项进行检查。