(原标题:《内部审计工作制度》(2025年11月))
东莞勤上光电股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确了内部审计的目标、组织架构、职责权限及工作程序。内审部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了对对外投资、关联交易、募集资金使用等重点事项的审计要求,并要求定期提交审计报告。内审部需保持独立性,不得隶属于财务部门。