(原标题:内部审计工作制度)
珠海航宇微科技股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确内部审计机构在董事会审计委员会领导下独立行使职权,负责对公司及子公司财务收支、经济活动的真实性、合法性及效益性进行监督和评价。制度规定了内部审计的对象、范围、职责、权限、工作程序及报告机制,要求定期向审计委员会报告审计情况,强化内部控制、防范风险,并建立审计档案管理和奖惩机制。