(原标题:审计委员会年报工作制度(2025年11月))
广东宏川智慧物流股份有限公司制定审计委员会年报工作制度,明确审计委员会在年报信息披露中的职责与程序。制度规定审计委员会需审阅财务会计报表、与年审会计师沟通审计安排及重点,督促审计进度,并对审计后的财务报表进行表决。同时要求审计委员会指导内部审计工作,审阅内审计划,协调内外部审计关系,并审议内部控制评价报告。制度还规定了对会计师事务所执业质量的评价及改聘程序,相关沟通记录需书面留存。