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深深房A: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、执业能力、独立性等进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的能力。2024年7月26日,审计委员会审议通过续聘天健所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案,审计费用合计72万元。董事会和股东大会分别于2024年8月2日和8月23日审议通过相关议案。在审计过程中,审计委员会对审前安排、审计进展及最终报告进行了全过程监督,认为天健所能够独立、客观、公正地开展审计工作。

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