(原标题:内部审计制度)
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益,促进公司健康发展。该制度依据《公司法》《证券法》《规范运作指引》及公司章程等制定。公司设立内部审计部门,对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性。审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。审计部门有权检查财务资料、调查问题、提出改进建议、制止违规行为。制度明确审计程序、信息披露要求,包括定期提交审计报告、开展后续审计。公司需披露内部控制评价报告及会计师事务所的内部控制审计报告。对审计人员及被审计单位违规行为规定了处罚措施。本制度由董事会制定、修改并解释,经董事会审议通过后生效。










