(原标题:内部审计制度)
珠海格力电器股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部审计工作,监督和评估公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司的内部控制、财务收支及经营活动的真实性、合法性与效益性。审计部为董事会下属执行机构,独立开展工作,向审计委员会报告。主要职责包括检查内部控制有效性、审计财务及相关经济活动、协助建立反舞弊机制、督促整改并报告发现问题。审计部有权查阅账簿资料、进行调查、盘点资产、提出处理建议等。公司应保障审计经费,配合审计工作。对成绩显著者可奖励,对阻挠审计、弄虚作假、渎职泄密等行为将依规处理,涉嫌犯罪的移交司法机关。本制度经董事会审议通过后生效,由董事会负责解释和修订。










