(原标题:内部审计制度(2025年10月))
华达汽车科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部控制与风险监督,确保财务与经营活动合法合规。内审部在审计委员会领导下独立运作,负责对公司及控股子公司、重大影响参股公司的财务管理、会计核算等进行审计。审计范围包括内部控制、财务报告、对外投资、关联交易、募集资金使用等。内审部需定期报告工作,对重大事项及时审计,并监督整改。审计人员须独立、客观、保密,与被审计对象有利害关系的应回避。公司各单位应配合审计工作,不得阻碍。违反制度者将视情节受到处分。本制度自董事会通过之日起实施。










