(原标题:内部审计制度)
苏州浩辰软件股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部审计工作,维护股东权益,提升审计质量,确保内部控制有效实施。公司设立独立的内部审计部门,直接向董事会下设的审计委员会报告,保持实质独立性。内审部负责对各部门、子公司及参股公司等被审计对象的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督、评价与建议。审计范围包括内控评估、财务审计、反舞弊机制建设及定期报告。内审部有权检查资料、参加重要会议、提出整改和追责建议。被审计对象须配合审计工作,不得阻挠。公司建立审计人员考核与问责机制,对违规行为追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效,由董事会负责解释。










