(原标题:浙江芯能光伏科技股份有限公司内部审计制度(2025年10月))
浙江芯能光伏科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,强化公司治理、风险管理和内部控制。内审部对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立开展审计活动。审计范围涵盖财务收支、业务活动、内部控制及风险管理等。内审部需定期提交审计计划执行情况及问题报告,重点检查重大事项实施情况及大额资金往来。公司应建立整改机制,落实审计发现问题的改进措施。内部审计人员须遵守职业道德,公司严禁打击报复审计人员。本制度自董事会审议通过之日起实施。










