(原标题:《内部审计管理制度》(2025年10月))
拓维信息系统股份有限公司制定内部审计管理制度,旨在加强内部审计工作,规范审计行为。公司设立审计委员会,审计监察部为其执行机构,负责内部审计职责,保持独立性。审计监察部需编制审计规划与年度计划,报董事会批准后实施。主要职责包括对公司及所属公司的内部控制、财务收支、经营管理等进行审计,定期报告审计情况。审计监察部有权检查资料、调查问题、提出整改建议等。公司建立审计发现问题整改机制,被审计对象需限期整改并报送情况。内部审计结果作为考核、任免、奖惩依据。对拒不配合审计或整改不力的,依规处理;审计人员违规也将追责。制度自董事会审议通过后生效。










