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行动教育: 内部审计管理制度(2025年修订)内容摘要

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(原标题:内部审计管理制度(2025年修订))

上海行动教育科技股份有限公司制定《内部审计管理制度》,旨在规范内部审计工作,建立健全内部监督体系。制度依据《公司法》《审计法》等法律法规及《公司章程》制定,适用于公司及控股子公司、分公司的内部审计。公司设立董事会审计委员会,负责监督内外部审计、财务信息披露及内部控制。内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告,保持独立性。审计范围涵盖公司治理、经营活动、财务报告等环节,重点关注对外投资、关联交易、募集资金使用等高风险领域。内部审计部门每年提交审计报告,发现重大缺陷应及时报告。制度明确内审人员任职条件、权限及职业道德要求,并规定对违规审计人员的处罚措施。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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