(原标题:国投电力控股股份有限公司内部审计管理办法)
国投电力控股股份有限公司制定《内部审计管理办法》,旨在规范内部审计工作,提升审计监督效能。该办法适用于公司及境内外控股投资企业,明确内部审计机构在党委、董事会或主要负责人领导下开展工作,独立履行审计职责。审计范围涵盖重大政策落实、财务收支、固定资产投资、内部控制、风险管理及领导人员经济责任等方面。公司统筹编制年度审计计划,确保每5年轮审一次,重点单位每年至少审计一次。审计实施包括审前调查、现场审计和报告编制,审计结果作为干部任免、考核奖惩的重要依据。被审计单位须配合审计并落实整改,内部审计机构加强与纪检、巡察等部门协同,推动问题整改与问责。本办法自董事会审议通过之日起施行。










