(原标题:安记食品股份有限公司内部审计制度)
安记食品股份有限公司为加强内部管理,制定内部审计制度,依据国家相关法律法规及公司规章,设立审计部门,在董事会领导下独立行使审计监督权。审计范围涵盖财务收支、内部控制、经济责任、重大项目投资及基建工程等。审计部门有权检查资料、调查取证、提出处理建议,并对违规行为提出追责意见。制度明确审计程序,包括计划、通知、实施、报告及后续审计。同时规定舞弊预防措施,强调内部控制有效性。审计档案需妥善保管,审计人员须具备专业能力并接受督导。对违反规定行为,将建议给予行政或经济处罚,涉嫌犯罪的移交司法机关。本制度由董事会负责解释,自审议通过之日起施行。










