(原标题:内部审计制度(2025年9月))
深圳市建艺装饰集团股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,维护公司及股东权益。审计部设在审计委员会下,保持独立性,不得隶属于财务部门。审计部负责对公司及下属公司经营活动、财务收支、内部控制、风险管理等进行监督评价。审计人员需具备专业能力和良好职业道德。审计部每季度向董事会或审计委员会报告工作,每年提交内部控制评价报告。至少每半年检查重大事项实施情况及大额资金往来。审计权限包括参加经营会议、查阅资料、调查取证、制止违规行为等。发现内部控制重大缺陷或舞弊行为应及时报告。审计工作程序包括计划制定、通知、实施、报告、征求意见、整改跟踪及档案管理。本制度由董事会负责解释,自审议通过之日起实施。










