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利扬芯片: 内部审计制度(2025年9月)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年9月))

广东利扬芯片测试股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益,促进公司健康发展。公司设立独立的内部审计部门,对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性,不受财务部门领导或合署办公。内部审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动的效率与效果。审计部门履行制定制度、检查评估制度实施、审计财务资料、协助反舞弊、受理违规举报、定期报告、督促整改等职责。拥有参加会议、查阅资料、调查取证、提出建议、公布审计结果等权限。审计程序包括立项、计划、通知、实施、报告、整改、追踪及归档。公司对审计人员及被审计对象的违规行为设定问责机制,本制度由董事会解释,经董事会审议通过后生效。

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