首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

国信证券: 国信证券股份有限公司内部审计制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:国信证券股份有限公司内部审计制度)

国信证券股份有限公司内部审计制度经2025年第二次临时股东大会审议通过。该制度依据《中华人民共和国审计法》《证券公司监督管理条例》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》制定,旨在加强公司内部监督管理,规范经营行为,提升经济效益,保障公司稳健发展。公司设立监察稽核总部作为内部审计部门,独立履行审计职责,向公司党委、董事会负责并报告工作,接受董事会审计委员会监督。审计范围涵盖业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等。公司建立审计发现问题整改机制,将审计结果及整改情况作为人员考核、任免、奖惩的重要依据。制度明确被审计单位及审计人员的责任与权限,强化内部审计的独立性、有效性,并对违反规定的行为进行责任追究。本制度自发布之日起实施,由董事会负责解释。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示国信证券行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-