(原标题:浙江卓锦环保科技股份有限公司内部审计管理制度)
浙江卓锦环保科技股份有限公司制定内部审计管理制度,旨在加强公司及子公司内部审计监督,保障股东权益。公司设立审计委员会,负责领导和监督内外部审计工作,审计部独立开展审计,向董事会审计委员会报告。审计范围包括财务收支、内部控制、风险管理、募集资金使用、关联交易等。审计部有权获取资料、检查资产、调查事项,并提出处理建议。制度明确审计程序,包括计划制定、通知送达、实施审计、报告出具及整改跟踪。建立审计档案管理制度,规定档案保管期限。强调舞弊预防与检查,要求保持职业谨慎,发现舞弊及时报告。实行内部审计质量控制,包括督导、自我质量控制和外部评价,外部评价至少每五年一次。本制度由董事会负责解释,自审议通过之日起实施。