(原标题:内部审计制度)
梦天家居集团股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部审计工作,依据相关法律法规及公司章程。公司设立审计监察部,对董事会负责,向审计委员会报告工作,独立开展审计活动。审计范围涵盖内部控制、财务信息、风险管理等,重点检查对外投资、重大资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。内部审计机构有权要求提供资料、查阅文件、参与会议,并对发现的问题提出处理建议。审计人员需具备专业能力,保持独立、客观、保密。公司建立激励与约束机制,对违规行为进行处罚。制度自董事会批准后生效,由董事会负责解释。