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芯动联科: 《内部审计管理制度》内容摘要

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(原标题:《内部审计管理制度》)

安徽芯动联科微系统股份有限公司内部审计管理制度旨在加强公司内部管理和控制,确保管理层行为合法合规,保护投资者权益,提高运营效率。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,适用于公司各内部机构、子公司及分公司。公司设立内部审计机构,对董事会负责,配备内部审计专员,独立于财务部门。内部审计机构的主要职责包括检查和评估内部控制制度、审计财务及经济活动、协助建立反舞弊机制等。内部审计机构需定期向审计委员会报告工作进展和发现的问题,并提交年度和半年度工作报告。内部审计工作涵盖公司经营活动中的所有业务环节,获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性。内部审计机构有权要求被审计单位提供相关资料,检查计算机系统及电子数据,参与制定规章制度,并对违法违规行为提出纠正意见。公司应建立健全信息披露内部控制制度,确保信息披露的真实、准确、完整。内部审计工作流程包括制定审计方案、发出审计通知书、审查取证、编制审计报告、建立审计档案及后续审计监督。公司董事会保障内部审计专员的职权,对不配合审计工作的单位或个人将予以处罚。该制度自董事会审议通过之日起生效并实施。

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