(原标题:内部审计制度)
扬帆新材料(浙江)股份有限公司内部审计制度(2025年8月)旨在规范公司内部审计工作,明确审计机构和人员的责任,保证审计质量,促进经营管理,提高经济效益。该制度依据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》等法律法规和《公司章程》制定。公司内部审计机构为审计部,受董事会下设的审计委员会指导,独立开展审计工作。审计部负责检查公司内部控制和财务信息的真实性、完整性,评估内部控制的有效性,协助建立反舞弊机制,并定期向审计委员会报告工作进展。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节,包括销货及收款、采购及付款、资金管理等。审计人员需保持独立性和客观公正,获取充分、相关和可靠的审计证据,并编制审计工作底稿。审计部有权要求被审计单位报送资料、参加相关会议、检查资金和资产等。制度还规定了对内部审计人员和相关部门的奖励与处罚措施,确保审计工作的有效性和权威性。