(原标题:水发派思燃气股份有限公司内部审计工作管理制度)
水发派思燃气股份有限公司发布《内部审计工作管理制度》(2025年8月修订)。该制度旨在规范内部审计监督,保护投资者权益。制度适用于公司各内部机构及权属公司,定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理、财务信息及经营活动的审计评价活动。公司董事会负责建立健全内部控制制度,审计委员会统一领导内部审计工作并向董事会报告。审计部负责具体审计工作,需至少配备3名专职审计人员,保持独立性。审计部主要职责包括检查内部控制、审计财务信息、协助建立反舞弊机制、报告审计结果等。审计部每年向审计委员会提交内部审计报告,对重大问题及时报告。审计人员应遵守职业规范,获取充分可靠的审计证据并编制工作底稿。审计部有权召开会议、要求报送资料、检查财务文件、调查取证等。制度还规定了内部审计的具体实施程序、权限、内部控制评价、重大事项审计、信息披露等内容,并明确了奖励和惩罚措施。