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中航西飞: 内部审计管理办法内容摘要

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(原标题:内部审计管理办法)

中航西安飞机工业集团股份有限公司发布《内部审计管理办法》,旨在加强公司内部审计工作,提高审计质量,促进合法合规经营,保护投资者权益。该办法适用于公司及其控股子公司,主要内容包括:内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息及经营活动的评价活动。内部审计部门在董事会领导下独立行使职权,负责制定审计制度、规划年度审计计划、监督内部控制有效性、审计财务信息真实性及合规性、协助建立反舞弊机制等。内部审计人员需具备专业知识和技能,遵守职业道德,保持独立客观公正。审计工作涵盖销货收款、采购付款、存货管理等多个业务环节,重点关注对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。内部审计部门每季度向董事会报告工作情况,每年提交内部审计报告。审计结果应用于考核、干部任免、奖惩等方面,内部审计档案保存期限为十年。公司对违反审计制度的行为进行处理,对优秀审计人员予以表彰。该办法自2025年7月16日起施行。

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