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美芝股份: 内部审计管理制度(2025年7月修订)内容摘要

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(原标题:内部审计管理制度(2025年7月修订))

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司内部审计管理制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益。制度明确了内部审计的定义、内部控制的目标及公司建立健全内部审计制度的要求。公司董事会设立审计委员会,下设审计部,负责内部审计工作并向审计委员会报告。审计部需保持独立性,不得置于财务部门领导之下。

内部审计的主要职责包括检查和评估内部控制的有效性、审计财务信息的真实性及完整性、协助建立反舞弊机制等。审计部每季度向董事会或审计委员会报告工作进展及发现的问题,并在年度结束前两个月提交下一年度工作计划,年度结束后两个月内提交工作报告。

审计部有权参加公司相关会议,要求提供资料,审查内部控制制度,审核凭证、账簿等,并对阻挠审计工作的行为提出追责建议。审计部还需对重大事项如募集资金使用、关联交易等进行审计,确保其合规性。制度还规定了内部审计档案管理、保密措施及违规处理等内容。

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