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新 华 都: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

新华都科技股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部控制,依据相关法律法规和公司章程制定。该制度适用于公司及其子公司,任务是对公司及下属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行独立、客观的监督、评价和建议。审计部隶属于董事会,保持独立性,配备专职审计人员,接受审计委员会的监督指导。审计人员需具备专业知识和良好职业道德,遵守行为规范。审计部的主要职责包括检查评估内部控制、审计会计资料、协助建立反舞弊机制、定期报告审计情况等。审计部拥有广泛的权限,如要求报送资料、参加有关会议、检查计算机系统、提出纠正意见等。审计工作分为准备、实施和报告三个阶段,审计部需编制年度审计计划,确定审计对象,发出审计通知书,并在实施阶段发现问题时提出改进建议。审计报告需送达被审计单位并进行整改,重要项目还需后续审计。审计部每季度至少向董事会报告一次审计情况,发现重大缺陷或风险应及时报告。制度还规定了对违反规定的单位和个人的处罚措施,以及对优秀审计人员的奖励。

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