首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

久盛电气: 内部审计制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部审计制度)

久盛电气股份有限公司内部审计制度旨在加强公司及其控股子公司的内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司,涵盖与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。内部审计由公司内审部负责,受董事会领导并在董事会审计委员会指导下独立开展工作。内审部需检查监督公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施情况。内部审计人员应具备必要审计业务知识和财会经验,且需保持独立性和保密性。内审部每季度至少对货币资金内控制度检查一次,并在重要事项发生后及时进行审计,如对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等。内审部还需至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计,并对业绩快报进行审计。审计委员会根据内审部出具的评价报告,出具年度内部控制自我评价报告。公司建立激励与约束机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,并对违规行为进行处罚。本制度由董事会审议通过后生效实施。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示久盛电气行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-