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新铝时代: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

重庆新铝时代科技股份有限公司内部审计制度旨在加强和规范公司内部审计监管工作,保护公司及投资者的合法权益。制度依据相关法律法规和公司章程制定,适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重大影响的参股公司。内部审计涵盖内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等。公司设立独立的内部审计部门,配备不少于三人的专职人员,审计人员需具备专业知识和业务能力。审计委员会负责监督及评估内部审计工作,内部审计部门对审计委员会负责并向其报告工作。内部审计部门有权检查被审计单位的账务资料、业务合同等,并可就审计事项进行调查。制度还规定了内部审计的工作实施、档案管理、奖励和处罚等内容,确保内部审计工作的独立性和有效性。公司董事会负责制定、修改和解释本制度,自董事会审议通过之日起生效。

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