(原标题:镇海石化工程股份有限公司内部控制管理制度)
镇海石化工程股份有限公司内部控制管理制度旨在规范和加强公司内部控制管理,提高经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,保护投资者合法权益。制度适用于公司各职能部门及子分公司,涵盖内部控制的目标、原则、要素等。内部控制目标包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性及战略保障性。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益及持续改进原则。内部控制要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。公司建立与实施有效的内部控制,涵盖经营活动所有环节及专项管理制度。董事会负责内部控制建立健全和有效实施,管理层负责日常运行。公司设立审计委员会监督内部控制,加强内部审计工作,确保内部控制有效性。公司定期对内控制度建设与执行情况进行检查,确保内部控制体系的完善。