(原标题:上海洗霸科技股份有限公司内部审计制度(2025年6月修订))
上海洗霸科技股份有限公司内部审计制度(2025年6月修订)旨在加强公司内部监督和风险控制,确保财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家法律法规要求。该制度定义了内部审计的范围,包括内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效等经济活动的真实性、合法性和效益性的监督和评价。公司设立独立的内部审计部门,配备专职审计人员,并在董事会下设审计委员会领导内部审计工作。审计人员需具备专业知识和业务能力,遵守职业道德规范,保持独立性和客观性。内部审计部门的主要职责包括检查和评估内部控制制度,审计会计资料和其他经济资料,协助建立反舞弊机制,定期向审计委员会报告工作进展,监督整改措施的落实情况。内部审计工作程序包括拟定年度审计计划、成立审计组、实施审计、出具审计报告等。制度还明确了内部审计的质量控制要求和后续审计监督,并规定了对违规行为的处罚措施。