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优博讯: 审计委员会年报工作规程(2025年6月修订)内容摘要

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(原标题:审计委员会年报工作规程(2025年6月修订))

深圳市优博讯科技股份有限公司发布了《审计委员会年报工作规程》,旨在提高信息披露质量和公司治理水平,确保审计独立性。规程规定,审计委员会需在年报编制和披露过程中履行职责,与年审会计师事务所沟通协调,确保审计工作的顺利进行。每年会计年度结束后两个月内,管理层应向审计委员会汇报生产经营情况,财务总监汇报财务状况。审计委员会应在年审注册会计师进场前后与其沟通审计计划、审计重点等内容,并评估其能力和独立性。审计委员会需在注册会计师进场前审阅公司财务报表,进场后加强沟通,督促按时提交审计报告。在初步审计意见出具后,审计委员会应与注册会计师见面沟通问题。审计委员会还需审议财务会计报告和内部控制评价报告,确保其真实、准确、完整。规程还强调了审计委员会在改聘会计师事务所时的责任,以及在年报编制期间的保密义务。规程自2025年6月起实施。

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