(原标题:关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告)
华西能源工业股份有限公司(证券代码:002630,证券简称:ST华西)2024年度内部控制审计被四川华信(集团)会计师事务所出具了无法表示意见的《2024年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)款的规定,公司股票自2025年4月30日起被实施“其他风险警示”。公司需每月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或公司股票交易被实施退市风险警示。
公司已成立整改领导小组并制定整改实施方案,由董事长黄有全担任组长,副总裁、财务总监(兼董事会秘书)孟海涛及董事(兼审计委员会委员)许小琴担任副组长。公司正对内控体系进行全面梳理,计划2025年6月30日前完成首项整改工作。若公司2025年度内部控制审计再次被出具无法表示意见或否定意见,股票交易将被实施退市风险警示。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。请投资者关注公司后续公告,注意投资风险。