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春立医疗: 关于续聘2025年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告内容摘要

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(原标题:关于续聘2025年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告)

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2025-019 北京市春立正达医疗器械股份有限公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度境内外财务报表审计和内部控制审计机构。聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。大信会计师事务所成立于1985年,总部位于北京,全国设有33家分支机构,拥有近30年的证券业务从业经验。2023年度业务收入15.89亿元,为超过10000家公司提供服务。项目合伙人何政、签字会计师姜坤及质量控制复核人李洪均具备丰富的上市公司审计经验。2024年度大信的年度审计费用为100万元,其中财务报表审计费用65万元,内部控制审计费用35万元。公司董事会审计委员会、独立董事、董事会及监事会均同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会2025年5月28日。

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