(原标题:山东高速股份有限公司2024年度内部控制审计报告)
山东高速股份有限公司内部控制审计报告,天职业字202512034号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了山东高速2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业对内部控制的责任包括建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。审计结果显示,山东高速于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责此次审计,签字注册会计师为周春阳等人。事务所类型为特殊普通合伙企业,执行事务合伙人为邱靖之,经营范围包括审查企业会计报表、出具审计报告等。